EVALUASI ATAS SISTEM KLIRING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENGENDALIAN INTERN (STUDI PADA PT. BANK X (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG UTAMA MOJOKERTO)
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan mengetahui pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di
PT.Bank X (Persero) Tbk.Kantor Cabang Utama Mojokerto serta pengendalian intern
yang diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan
diperoleh dari wawancara langsung dengan petugas kliring, sedangkan data
sekunder dari dokumen yang digunakan. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa
pelaksanaan sistem kliring cukup baik, karena hampir semua tahapannya sudah
sesuai dengan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, hal-hal yang
sudah sesuai antaralain adalah pelaksanaan sistem kliring debet dan kredit,
keikutsertaan dua siklus kliring, kliring debet dan kredit penyerahan serta
pengembalian, penggunaan warkat dan dokumen kliring, serta pengecekan warkat
dan/atau Kiriman Uang sebelum diproses.Beberapa hal yang kurang sesuai dan
menyebabkan tolakan kliring adalah penerimaan dan pemrosesan bilyet giro
sebelum tanggal efektif, saldo rekening tertarik tidak mencukupi, kekurangan
pengisian persyaratan formal, rekening tertuju telah ditutup, tandatangan tidak
sesuai dengan specimen, dan sebagainya. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya
tolakan kliring berasal dari human error. Berdasarkan dari itu peneliti
menyarankan agar petugas kliring dan nasabah peserta kliring meningkatkan
ketelitian, baik dalam pengecekan maupun pengisian, untuk meminimalisir
terjadinya kesalahan. Pengendalian intern yang diterapkan PT. Bank X (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto sudah mampu mencapai tujuan pengendalian
intern.
Penulis: Citra Dewi Novitasari
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd140370